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娄底市中医医院(差额单位)2023年部门预算公开

来源:娄底市中医医院 作者: 发布时间:2023-02-08 字体: [] [] [ ] 浏览量:

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第一部分 2023年部门预算公开说明

第二部分 2023年部门预算表

1.预算01表收支总表

2.预算02表收入总表

3.预算03表支出总表

4.预算04表支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.预算05表支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.预算06表财政拨款收支总表

7.预算07表一般公共预算支出表

8.预算08表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.预算09表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.预算10表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.预算11表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.预算12表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.预算13表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.预算14表一般公共预算“三公”经费支出表

15.预算15表政府性基金预算支出表

16.预算16表政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17.预算17表政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18.预算18表国有资本经营预算表

19.预算19表财政专户管理资金预算支出表

20.预算20表专项资金预算汇总表

21.预算21表项目支出绩效目标表

22.预算22表部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(1)职能职责

我单位是财政差额拨款事业单位,是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等中医医院,综合服务功能齐全,中医药特色突出,为人民群众提供优质、高效的医疗服务机构。

(2)机构设置

我院是副处级事业单位,2019年7月成功跻身为国家三级甲等中医医院。医院总建筑面积为38,000.00余平方米。截止至2022年年末,我院在职职工529人(其中在编在职人员221人、人事代理人员304人、合同制人员4人),退休人员98人。编制床位450张,实际开放床位787张。设党委书记、院长等党政领导8名;机关职能科室16个,分别是院办公室、医务科、护理部、医保科、总务科、人事科、财务科、宣传外联部等;临床医疗科室25个,分别是内科(内一科、内二科、内三科、内四科)、外科、针灸科、推拿科、康复科、烧伤整形科、肛肠科、妇产科、骨伤科、急诊科、名老中医工作室等。医技科室6个,分别为放射科、功能科、检验科、手术室等科室。本单位无二级机构。

二、部门预算单位构成

娄底市中医医院(差额单位)部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有娄底市中医医院(差额单位)本级。

三、主要工作任务

为人民的身体健康,提供医疗与护理保健服务。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算只包括娄底市中医医院(差额单位)本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数829.91万元,其中:一般公共预算拨款729.91万元,政府性基金收入无此类性质收入,纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入,上级补助收入100.00万元,其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加104.28万元,上升14.37%。主要是因为基本工资、津贴补贴等人员经费支出较上年减少了0.63万元;非税收入增加了30.91万元;上级补助收入增加了74万元。

图片7.png

(二)支出预算:2023年本部门支出预算829.91万元,其中:卫生健康支出829.91万元。支出较去年预算增加104.28万元,上升14.37%。主要是因为基本工资、津贴补贴等人员经费支出较上年减少了0.63万元;非税收入较上年增加了30.91万元;上级补助收入较上年增加了74万元。

图片8.png

五、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出预算829.91万元,其中:卫生健康支出829.91万元,占100.00%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为0.00万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为829.91万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:卫生健康支出829.91万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出514.00万元;办公费、印刷费、水电费等公用经费支出185.00万元;其他卫生健康支出130.91万元。

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2023年“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)政府购买服务经费预算情况:2023年政府购买服务预算总额0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,共有公务用车6辆,其中,领导干部用车2辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备4台,单位价值100万元以上专用设备10台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备2台。

(七)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为829.91万元,其中,基本支出0.00万元,项目支出829.91万元。

八、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出:一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码:530001

单位名称:娄底市中医医院(差额单位)

部门预算公开表

一、部门预算报表

1

收支总表

2

收入总表

3

支出总表

4

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6

财政拨款收支总表

7

一般公共预算支出表

8

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14

一般公共预算三公经费支出表

15

政府性基金预算支出表

16

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18

国有资本经营预算表

19

财政专户管理资金预算支出表

20

专项资金预算汇总表

21

其他项目支出绩效目标表

22

部门整体支出绩效目标表



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